企业ISO体系审核时,具体审核哪些内容?
初审、再认证、扩大、转换监督、企业文件换版、标准转版,必须进行文件评审。文件评审由审核组长实施,并填写 《文件审核报告》,以确定企业建立的管理手册与审核标准、审核任务书信息及企业适用法律法规要求的符合性。包括但不限于以下内容:
1、 管理手册发布实施时间,确认体系运行是否满足 3 个月;
2、 确认管理手册和程序文件是否符合标准要求;
3、 确认管理手册和程序文件与申请信息的符合性;管理手册描述的企业介绍、适用范围、条款删减(适用时)、管理方针、目标、组织结构、职责权限、产品/服务的生产/服务过程;
4、 内部审核或管理评审过程;
5、 涉及质量管理体系还应审核设计开发过程(适用时),生产/服务过程中所识别的关键过程、特殊过 程,外包过程及检验过程;
6、 涉及环境/职业健康安全管理体系还应包括以下内容:
① 审核环境因素/危险源识别,重要环境因素/不可接受风险评价的规定;
② 企业针对获取和更新适用法规的职责、权限、时机、方法和频次制度规定;
③ 企业针对与环境因素/重要环境因素或危险源/不可接受风险运行过程相关运行检查的规定。
需审核企业管理体系文件针对以上重要过程的描述是否符合认证标准、审核任务书信息及适用法律法规要求。如有不符合,须按要求填写 《文件审核报告》并提交企业予以纠正。企业应在规定时间内实施纠正,经审核组长验证符合要求后进入第一阶段审核,纠正后的文件应随审核材料一并交回公司。如企业未能在审核前对文审提出的问题采取有效措施,审核组长应及时与公司技术部沟通。
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